6月6日上午,西咸集团召开2022年度内部审计进点会,全面启动内部控制审计、经济责任审计、资产负债损益审计等工作。集团审计内控部负责人主持会议,各部门负责人、子公司审计业务分管领导和纪检审计部负责人参加。
会上,集团审计内控部介绍了此次内部审计的审计内容、实施范围和时间安排,宣读了审计工作纪律。西咸城投、西咸水务审计工作分管领导分别作表态发言。
会议指出,内部审计工作是寻找差距、提升管理、助推发展的重要抓手,对促进集团规范、健康发展具有重要意义。
会议要求,一是各单位要提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性,扎实推进此项工作。二是审计组要坚持问题导向和目标导向,做到应查尽查、审清查透、科学规划、一果多用,进一步提升内部审计质效。三是各相关单位要全力配合,指定专人对接,及时完整地提供相关资料。